问题已解决
老师好 计提工资5950,实发工资6100,第二张图这样做分录可行?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,对的,图2补提了,金额我算了是对的
2023 11/02 17:15
84784984
2023 11/02 17:34
谢谢老师 分录是这么做的吗
廖君老师
2023 11/02 17:38
您好,一年您就是个有经验的财务,借方财务费用 负数,这个分录太好了
84784984
2023 11/02 17:48
谢谢老师,多计提的工资可用冲销,还是下个月少计提?
廖君老师
2023 11/02 17:50
您好,本月冲销好,不要混到下月
84784984
2023 11/02 17:52
冲销做相反的分录是吗?
廖君老师
2023 11/02 17:55
您好,借:管理费用等-工资 (负) 贷:应付职工薪酬 -工资 (负)