问题已解决

老师公司没有业务,工资零申报不行了,我做一百元暂时计提不发放挂到其他应付款行不,如果可以摘要计提时写计提,挂到其他应付款怎么写。想等公司有业务时在实际发放。

84785011| 提问时间:2023 11/03 08:04
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,计提没有发放,贷方是  应付职工薪酬  科目,而不是其他应付款。 摘要就是:计提工资
2023 11/03 08:04
84785011
2023 11/03 08:06
我想给他由应付职工薪酬转出来放到其他应付款,有必要吗?应付职工薪酬科目就没余额了不是吗
邹老师
2023 11/03 08:07
你好,没有这个必要的 没有发放的工资,贷方是  应付职工薪酬  科目,而不是其他应付款的
84785011
2023 11/03 09:06
那老师你说没有业务先不发放一直挂着没问题吧
邹老师
2023 11/03 09:06
你好,计提的工资没有发放,挂账是没有问题的
84785011
2023 11/03 09:07
那汇算清缴得调增吧
邹老师
2023 11/03 09:07
你好,汇算清缴之前还没有发放的,就需要做纳税调整处理的 
84785011
2023 11/03 09:07
明白了,谢谢老师
邹老师
2023 11/03 09:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
84785011
2023 11/03 09:09
老师还有一个问题要问问,公司由个人手买了一辆二手车,开的是二手车销售统一发票,这个可以税前扣除吧,也是国家认可的发票吧。
邹老师
2023 11/03 09:10
你好,计提的折旧可以税前扣除,是认可的 
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