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老师实际工作中 我月末的票跟入库,出库不一致的 我不做入库暂估 发出商品 在途物资这些可以吗 就按照发票来做账

84784952| 提问时间:2023 11/03 13:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你有没有这种情况,你实际已经入库了,但是没有收到发票,这个月还销售出去了。
2023 11/03 13:30
84784952
2023 11/03 13:34
也是有的 
郭老师
2023 11/03 13:35
你这种就不合适。你得结转成本,需要暂估入库。
84784952
2023 11/03 13:36
哦  如果没有您说的那种 也是可以从简是吗?
郭老师
2023 11/03 13:37
你好,如果你什么都不做的话,你销售出去怎么做?只做收入不做成本吗?
84784952
2023 11/03 13:38
做成本  库存负数了
郭老师
2023 11/03 13:38
那肯定不合理啊,你这种有风险。
84784952
2023 11/03 13:39
好的 那还是按照正规来做   老师请问印花税 购进合同 跟销售合同都要考虑分别算金额都缴纳吗?
郭老师
2023 11/03 13:40
银行一般都是按照不含税的。
84784952
2023 11/03 13:41
好的 谢谢
郭老师
2023 11/03 13:43
不用客气,工作愉快。
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