问题已解决
老师,我们前几个月开的发票,现在红冲了,我之前做分录是借:应收,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税。税款已经缴纳,现在红冲了,我分录应该怎么写?
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速问速答借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023 11/03 15:36
84784949
2023 11/03 15:41
老师,我之前还做了个。借:应交税费-增值税-销项,贷:应交税费-增值税-转出未交,借:应交税费-增值税-转出未交,贷:应交税费-未交增值税。。借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款:这些分录不用管吗 ?
郭老师
2023 11/03 15:42
需要的红冲做相反的就可以的。借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税销项,
借应交税费未交增值税,
贷应交税费转出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老师,我实际税款已经缴纳了,全部红冲了,那银行存款就对不上了啊
郭老师
2023 11/03 15:44
你好,嗯,补充最后一个分录,你看到我写的了吗?
郭老师
2023 11/03 15:44
不需要动最后一个分录,只做前两个。
84784949
2023 11/03 15:46
好的,谢谢老师
郭老师
2023 11/03 15:46
不用客气,工作愉快。