问题已解决

老师,我们前几个月开的发票,现在红冲了,我之前做分录是借:应收,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税。税款已经缴纳,现在红冲了,我分录应该怎么写?

84784949| 提问时间:2023 11/03 15:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023 11/03 15:36
84784949
2023 11/03 15:41
老师,我之前还做了个。借:应交税费-增值税-销项,贷:应交税费-增值税-转出未交,借:应交税费-增值税-转出未交,贷:应交税费-未交增值税。。借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款:这些分录不用管吗 ?
郭老师
2023 11/03 15:42
需要的红冲做相反的就可以的。借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税销项, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费转出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老师,我实际税款已经缴纳了,全部红冲了,那银行存款就对不上了啊
郭老师
2023 11/03 15:44
你好,嗯,补充最后一个分录,你看到我写的了吗?
郭老师
2023 11/03 15:44
不需要动最后一个分录,只做前两个。
84784949
2023 11/03 15:46
好的,谢谢老师
郭老师
2023 11/03 15:46
不用客气,工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~