问题已解决
老师,请问一下我22年做了暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,23年有票想要把这个暂估成本给红冲了,但是票也是抵扣了的怎么做分录把暂估成本给红冲呢?
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速问速答你好,咱是暂估错了吗?还是什么
2023 11/03 16:15
84785038
2023 11/03 16:16
不是,后面有票回来,先把暂估成本给冲了
玲老师
2023 11/03 16:18
收到发票时,红冲,借应付账款贷以前年度损益调整。