问题已解决

之前做的暂估成本,9个月后收到发票,分录怎么做

84785009| 提问时间:2023 11/03 18:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,把暂估的冲销了,再按照发票做账
2023 11/03 18:04
84785009
2023 11/03 18:05
会计期间呢?
东老师
2023 11/03 18:06
你说的是什么意思?
84785009
2023 11/03 18:12
凭证日期做哪一天或者哪个月
东老师
2023 11/03 18:13
暂估一个日期,收到发票的时候是另外的日期
84785009
2023 11/03 18:33
跨年了呢
东老师
2023 11/03 18:35
跨年的时候,把损益类科目换成以前年度损益调整
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~