问题已解决

对甲食品加工厂上述业务进行账务处理。

84785020| 提问时间:2023 11/03 19:34
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贾小田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,我看一下题目稍后回复
2023 11/03 19:37
贾小田老师
2023 11/03 19:41
发放时: 借:应付职工薪酬——职工福利费 16000 贷:库存商品 14560 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 1440期末计提职工薪酬: 借:制造费用 14400 管理费用 1600 贷:应付职工薪酬 16000
84785020
2023 11/03 19:42
好的老师
84785020
2023 11/03 19:49
老师购入食用油不需要做会计分录吗?
贾小田老师
2023 11/03 19:53
是要做的 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
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