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留底抵欠怎么操作?应该怎么处理

84784962| 提问时间:2023 11/03 22:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你这个月有留底之前的欠款吗?如果是的话,你找你税务局那边给你操作,附表二留底抵欠里面填写,然后你在主表31栏里面填写。
2023 11/03 22:38
84784962
2023 11/03 22:44
这个进项进来了怎么操作
郭老师
2023 11/03 22:44
进项来了之后,你认证抵扣,在税收数字账户里面有一个发票,勾选抵扣,然后找未勾选,找到这些发票,提交抵扣统计的页面确认 附表二里面填写进项大于销项的那一部分,在主表自动留底,然后留底的下一个月你才能抵
84784962
2023 11/03 22:45
留底的未交税分录怎么转?进项票来了电子税局怎么操作
郭老师
2023 11/03 22:47
之前你欠的税款是在未交增值税里面吗? 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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