问题已解决

老师, 1、关于12月发生的费用,年终尽量当月报销是吗 2、如果12月不能及时报销。可以在一月份取得发票在一月报销是吗 3、年末12月份的费用可以预提吗,或者有别的方法可以把改进12月的费用没报销的情况下入进去吗

84784966| 提问时间:2023 11/04 11:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
第一个你不报销可以的,可以挂账, 第二个二可以一月份支付, 第三可以预提的,你也可以不预提,然后汇算清缴之前发票到了因以前年度损益调整来做汇算清缴的时候,纳税调减
2023 11/04 11:19
84784966
2023 11/04 21:52
对应您上面的回复 1、挂账挂个人往来吗,先把钱支付给个人吗还是咋挂账。 2、一月支付就能进下一年度的费用了是吧 3、老师,我要预提咋做分录呢 不预提通过以前年度汇算清缴的账务和税务处理您方便讲详细一点吗。谢谢
郭老师
2023 11/04 22:10
你好,借管理费用 贷其他应付款没有支付给个人,没有报销,这叫挂账 第二,根据权责发生制,不属于一月份的,它属于12月份的呀,去年的。 第三个借管理费用代其他应付款,这个是预提汇算清交, 借其的应付款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷其他应付款
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