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老师,如果当月进项100销项50,用结转吗,是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税,对吗

84784997| 提问时间:2023 11/06 10:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录, 大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023 11/06 10:23
84784997
2023 11/06 10:25
谢谢老师,也就是只要应交增值税小于零了,那么增值税结转也是不需要做的对吗老师这是样不
家权老师
2023 11/06 10:27
是的,就是那个意思的哈
84784997
2023 11/06 10:31
老师我未交增值税贷方出现了余额,但是实际税金都交了呀,请问这是哪里出了问题吗
家权老师
2023 11/06 10:33
每月都按我写的公式计算一下,看是哪个月出了问题?
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