问题已解决
老师,我们有些费用跨月报销,领导想把当月的费用归集到当月,需要预提费用,应该如何处理呀?预提费用的分录是怎样的呀?
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速问速答同学,你好
暂估费用分录
借:管理费用
贷:其他应付款
2023 11/06 12:23
84785019
2023 11/06 12:24
其他应付款的明细用预提费用吗?
小菲老师
2023 11/06 12:24
同学,你好
可以增加二级科目
84785019
2023 11/06 12:25
好的,谢谢老师
小菲老师
2023 11/06 12:26
不客气,回答满意请5星好评,谢谢
84785019
2023 11/06 12:27
老师,还需要请教一个问题,我们通过第三方平台发放劳务费,第一次算的手续费和实际收取的有差额,差额在账户里,这应该如何做账呢?
小菲老师
2023 11/06 12:28
同学,你好
转到营业外支出或者营业外收入
84785019
2023 11/06 12:36
不是,就是第二次发放就把账户的余额用了,付款和实际的劳务费有差异,那就看开票金额入账吗?
小菲老师
2023 11/06 12:36
同学,你好
看开票金额入账