问题已解决
请问老师3月份做的暂估入库也结转了成本,6月份发票到了,成本价比3月份的要高很多怎么处理呢?
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速问速答针对您提到的情况,可以按照以下步骤进行处理:
1.调整暂估入库的成本:根据实际发生的成本与暂估成本之间的差异,调整暂估入库的成本。具体来说,如果实际发生的成本高于暂估成本,需要将暂估入库的成本调高;如果实际发生的成本低于暂估成本,需要将暂估入库的成本调低。
2.冲销原暂估入库的成本:由于原暂估入库的成本已经结转,需要将原暂估入库的成本进行冲销。具体来说,可以将原暂估入库的成本通过红字冲销的方式进行冲销,同时将正确的成本记录入账。
3.记录实际发生的成本:根据实际发生的成本,记录相关的会计科目。具体来说,可以将实际发生的成本记入“主营业务成本”等科目,同时将相应的金额记录到相关的明细科目中。
4.调整财务报表:如果需要调整财务报表中的成本数据,可以将上述调整后的数据反映到财务报表中,以保证财务报表的准确性。
2023 11/06 12:51
84785026
2023 11/06 13:57
麻烦老师解释一下第3条,之前的成本已经结转了
朴老师
2023 11/06 14:04
同学你好
结转了就不用重复结转