问题已解决
请问老师 这是我已经调整重分类后的结果,没有调整之前负债表的应收应付是负数,调整重分类后资产负债表的应收应付不是负数了,但是现在是做账的时候点击每个公司的应付都是负数了(就是如图
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速问速答如果在对账的过程中发现某个公司的应付账款为负数,这可能是因为在进行重分类调整之前,该公司的应收账款和应付账款账户存在借方余额。重分类调整将应收账款账户的借方余额转移到了预收账款账户,并将应付账款账户的借方余额转移到了预付账款账户。这导致了重分类调整后的资产负债表中应收账款和应付账款账户的余额为零。
然而,在后续做账的过程中,如果继续使用该公司的应付账款账户进行记录,可能会因为之前存在的借方余额而产生负数。这可能是因为在做账时,您将应付账款账户的借方余额误认为是贷方余额,并进行了错误的记录。
为了解决这个问题,您需要对之前的做账记录进行审查和调整。您需要将应付账款账户的借方余额从相应的交易中剔除,并将预付账款账户的贷方余额加入到相应的交易中。这样,您就可以确保在做账时正确地记录应付账款和预付账款账户的余额。
此外,您还需要对公司的其他账户进行审查,以确保所有的交易都正确地记录在相应的账户中。如果发现其他账户存在问题,您需要进行相应的调整和修正。
2023 11/06 14:40
84785031
2023 11/06 15:01
老师 我是八月来的,在录入期初的时候应收应付就是负数的,我现在补的是5-7月,之前的账本我看了一下是做的应付账款
84785031
2023 11/06 15:04
我可以所有账户都这样吗?
朴老师
2023 11/06 15:08
同学你好
这个可以的
84785031
2023 11/06 15:10
那我调成预付账款后,就再做一笔借:应付账款2000贷:银行存款2000可以吗?
朴老师
2023 11/06 15:18
同学你好
是这样的哦
84785031
2023 11/06 15:27
老师,我把全部负数的“应付账款”一次性都调成“预付账款”可以不
朴老师
2023 11/06 15:27
同学你好
这个尽量做分录用同一个往来科目
84785031
2023 11/06 15:37
就是借:a 贷:a是吧?
朴老师
2023 11/06 15:44
我的意思是做分录的时候同一个单位用一个往来科目
如果往来科目有负数你可以在做资产负债表的时候重分类
84785031
2023 11/07 10:32
我可以直接调账做这样的科目吗?“借:预付账款 a 贷:应付账款 a”吗?因为资产负债表我已经重分类了,但是每个科目都还是负数
朴老师
2023 11/07 10:36
同学你好
你不用做分录调整的
只要重分类就可以