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老师,招待费汇算清缴时怎么处理

84785012| 提问时间:2023 11/06 14:56
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除 汇缴A105000表第15行1列写我们账上金额,税收和调增是自动生成了
2023 11/06 14:58
84785012
2023 11/06 15:02
老师,那40%就是调增了啊
廖君老师
2023 11/06 15:04
您好,是的,是这么理解的
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