问题已解决
老师,九月份开的销项发票也做了账了,现在红冲了的话,那我们的账要怎么做呀?就是九月份可能改到这个月开客户要求
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同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登记正确的
2023 11/06 16:09
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2023 11/06 16:15
先把那个九月份的凭证红冲了,然后这个月的话再做一个一样凭证就可以对吗?会影响到收入吗?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 16:15
可以的, 这样没问题
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 16:16
这种情况不会影响
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2023 11/06 16:27
好,谢谢老师,这种电子发票直接红冲就可以了,是不是?
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 16:28
不客气,有空给五星好评。
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 16:28
学员您好,是的,对的