问题已解决

6月份租入门店,款项已付,8月份收到发票,6月份怎么做账

84784978| 提问时间:2023 11/06 18:25
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 先暂估入账,收到发票再冲账
2023 11/06 18:27
84784978
2023 11/06 19:29
怎么做分录
刘艳红老师
2023 11/06 19:31
借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
刘艳红老师
2023 11/06 19:31
收到发票 借:管理费用- 贷:其他应付款-暂估- 再做正数分录
84784978
2023 11/06 21:47
老师,看我的问题好吗,款项已付,只是发票没有收到?
刘艳红老师
2023 11/06 21:53
借:管理费用-暂估 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用- 借:银行存款+ 借:管理费用 贷:银行存款
84784978
2023 11/06 21:56
老师,我为什么看不懂您说的是什么呢,款项已经付了,收到发票为什么还是银行存款
刘艳红老师
2023 11/06 22:06
因为把暂估的冲掉了呀,用收到发票的再入账
刘艳红老师
2023 11/06 22:07
或者你可以这样做 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
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