问题已解决
6月份租入门店,款项已付,8月份收到发票,6月份怎么做账
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速问速答您好, 先暂估入账,收到发票再冲账
2023 11/06 18:27
84784978
2023 11/06 19:29
怎么做分录
刘艳红老师
2023 11/06 19:31
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
刘艳红老师
2023 11/06 19:31
收到发票
借:管理费用-
贷:其他应付款-暂估-
再做正数分录
84784978
2023 11/06 21:47
老师,看我的问题好吗,款项已付,只是发票没有收到?
刘艳红老师
2023 11/06 21:53
借:管理费用-暂估
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用-
借:银行存款+
借:管理费用
贷:银行存款
84784978
2023 11/06 21:56
老师,我为什么看不懂您说的是什么呢,款项已经付了,收到发票为什么还是银行存款
刘艳红老师
2023 11/06 22:06
因为把暂估的冲掉了呀,用收到发票的再入账
刘艳红老师
2023 11/06 22:07
或者你可以这样做
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用
贷:预付账款