问题已解决
老师,6月份租房子,租一年,款项银行存款支付,8月收到发票,怎么做分录,怎么摊销,
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速问速答您好,稍等一下,我写出来发给您
2023 11/06 21:58
田天天老师
2023 11/06 22:02
6月开始租赁,则表示租金从六月开始摊销
连续12个月做摊销分录
借:管理费用等(根据实际使用部门计入对应费用)
贷:预付账款(小企业会计准则)
田天天老师
2023 11/06 22:04
支付租金时分录如下
借:预付账款
贷:银行存款
田天天老师
2023 11/06 22:06
实际收到发票的时候只需要处理增值税进项税额
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
借:管理费用等(红字)
84784978
2023 11/06 22:23
老师,这个增值税,第一个月开始摊销是含在了管理费用里了吗,那收到发票时是每月都要做一个分录,借应交税费,贷管理费用吗
田天天老师
2023 11/06 22:25
不需要每个月做的哈,只需要在收到发票的当月一次性冲减即可,把冲减部分转入进项税额