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我这个月的进项税额大于销项税额,月末增值税结转时,应交税费-应交增值税-转出未交增值税在借方,然后我又做了一笔分录,借应交税费-应交增值税-未交增值税,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,留底的在应交税费的借方反映对吗

84784951| 提问时间:2018 02/08 14:18
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
进项税额大于销项税额的情况,形成留抵税额,是不需要做结转分录的。
2018 02/08 14:19
84784951
2018 02/08 14:24
那我这样可以吗<br><br>
张艳老师
2018 02/08 14:25
根本就不用做结转分录,为什么还要费事做呢?
84784951
2018 02/08 14:26
还是我把它删了,直接让它销项税在贷方反映,进项税在借方反映呢
张艳老师
2018 02/08 14:39
就在应交税费--应交增值税(进项税额)借方保留余额就行了。
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