问题已解决

老师你好!我们购货单位出现问题,之前提供给我们的发票进项已经抵扣。现在税务局要求将进项税转出,那我这个月还有些进项是否可以认证后将此笔税款冲抵啊?

84785024| 提问时间:2023 11/07 15:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,税务局要求你们直接补申报,还是在这个月申报表里面进项转出?
2023 11/07 15:40
84785024
2023 11/07 15:41
叫我们在这个月申报表里面转出。
郭老师
2023 11/07 15:41
你好,那就可以抵扣的。
84785024
2023 11/07 15:43
还有个问题如果是进项税转出了,那之前的附加税还用补交吗?
郭老师
2023 11/07 15:44
你好,需要的,你进项转出了之后,你附加税不就跟着交了。
84785024
2023 11/07 15:47
哦那附加税能随之带出来了吗?
郭老师
2023 11/07 15:48
好对的,是的,你进项转出你的附加税肯定跟着补
84785024
2023 11/07 15:53
请问是在纳税检查转出进项税还是异常凭证转出呢?
郭老师
2023 11/07 15:54
在其他里面转出就可以的。
84785024
2023 11/07 16:07
好的,谢谢老师!
郭老师
2023 11/07 16:08
不用客气工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~