问题已解决

老师,我去年采购一批商品对方给我多开了发票,今年发现这个问题,红冲了这部分发票: 22年分录 借:库存商品 蓝字 应交税费--应交增值税(进项) 蓝字 贷:应付账款 蓝字 今年发现问题红冲 借:库存商品 红字 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 蓝字 贷:应付账款 红字 这样嘛?

84784975| 提问时间:2023 11/07 17:02
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,多开票是否多入库!
2023 11/07 17:02
84784975
2023 11/07 17:04
入库了当时抵扣了
小林老师
2023 11/07 17:06
请确认,是发票多开金额还是?数量入库是否有问题
84784975
2023 11/07 17:08
当时多开了0.13台设备,既是对开了也是数量有问题,这个部分发票开重复了
小林老师
2023 11/07 17:09
您好,那您的处理没问题,按退货处理即可,上述若出售,同时调整成本
84784975
2023 11/07 17:16
如果调整成本就是 借:主营业务成本 红字 贷:库存商品 红字 对吧?
小林老师
2023 11/07 17:42
您好。看调整以前还是当期成本
84784975
2023 11/08 13:45
以前的和当期的分录分别是什么样的?
小林老师
2023 11/08 13:59
调整以前用主营业务成本用以前年度损益调整科目,调整当期用主营业务成本,其他都一样
84784975
2023 11/08 14:06
小企业会计准则也是以前年度损益调整吗?
84784975
2023 11/08 14:09
借:以前年度损益调整 蓝字 贷:主营业务成本 蓝字 借:利润分配--未分配利润 蓝字 贷:以前年度损益调整 蓝字 这样吗?
小林老师
2023 11/08 14:11
小企业会计准则直接用未分配利润,您的分录是把今年的成本调整到去年
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