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甲企业为增值税一般纳税人,8月份发生下述生产经营业务:3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙公司,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率10%。6)因管理不善丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元)计算该企业当月应确认的增值税。

84785033| 提问时间:2023 11/07 19:37
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2023 11/07 19:41
暖暖老师
2023 11/07 20:05
业务资料一和2么这里
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