问题已解决

老师,如果我10月份出租厂房,款项在十月份收到,发票在下年的1月份开出,怎么做账呢,怎么分摊呢

84784978| 提问时间:2023 11/07 20:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 收到款项,借:银行存款,贷:预收账款 按月开具发票,借:预收账款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 
2023 11/07 20:27
84784978
2023 11/07 20:32
老师,跨年了怎么办
邹老师
2023 11/07 20:32
你好,跨年了也是这样处理啊 
84784978
2023 11/07 20:33
那收入就是计入下一年吗
邹老师
2023 11/07 20:35
你好,收入按月计入相应的出租期限内
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~