问题已解决
老师,如果我10月份出租厂房,款项在十月份收到,发票在下年的1月份开出,怎么做账呢,怎么分摊呢
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速问速答你好
收到款项,借:银行存款,贷:预收账款
按月开具发票,借:预收账款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
2023 11/07 20:27
84784978
2023 11/07 20:32
老师,跨年了怎么办
邹老师
2023 11/07 20:32
你好,跨年了也是这样处理啊
84784978
2023 11/07 20:33
那收入就是计入下一年吗
邹老师
2023 11/07 20:35
你好,收入按月计入相应的出租期限内