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老师,请问收到一张红字发票,是去年的,收到发票时,借:管理费用 进项税额 贷:应付账款,现在收到红字发票要怎么做账

84785027| 提问时间:2023 11/08 10:31
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用   负数 进项税额    负数 贷:应付账款   负数
2023 11/08 10:31
84785027
2023 11/08 10:32
老师,不需要用以前年度科目吗
小菲老师
2023 11/08 10:32
同学,你好 不需要的
84785027
2023 11/08 10:32
进项税额不用转出吗
小菲老师
2023 11/08 10:33
同学,你好 做负数分录就行
84785027
2023 11/08 10:33
那我申报的时候要怎么处理
84785027
2023 11/08 10:34
去年进项税额已经抵扣了,不是应该要进项税额转出吗,账上不做不是和我申报不一致了吗
小菲老师
2023 11/08 10:34
同学,你好 做到进项税额转出里面
84785027
2023 11/08 10:35
那这比分录具体要怎么写
小菲老师
2023 11/08 10:36
同学,你好 借:管理费用   负数 进项税额    负数 贷:应付账款   负数 这就是分录
84785027
2023 11/08 10:36
进项税额转出在哪里提现
84785027
2023 11/08 10:37
你这笔分录也没有提现进项税额转出啊
小菲老师
2023 11/08 10:37
同学,你好 进项税额    负数
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