问题已解决

老师,我昨天收到22年9月开的专用发票,现在该怎么做账处理?

84784955| 提问时间:2023 11/08 10:50
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
原来有没有进行账务处理?
2023 11/08 10:52
84784955
2023 11/08 11:03
有做在预付账款里
玲老师
2023 11/08 11:06
那这个是具体什么业务的发票补充一下?
84784955
2023 11/08 11:08
这是买的货款补回来的发票
玲老师
2023 11/08 11:10
你好 借库存,贷预付 
玲老师
2023 11/08 11:10
你好 借库存,进项     贷预付 
84784955
2023 11/08 11:32
谢谢老师。 这个月我可以抵扣操作吗?
玲老师
2023 11/08 11:38
可以抵扣的,可以的可以。
84784955
2023 11/08 11:45
借库存,进项 贷预付 老师,这个只要在这个月里做,不需要回到22年里去做吧?
玲老师
2023 11/08 11:46
对的,这个月做账就对了,对了。
84784955
2023 11/08 11:51
好的,谢谢老师的耐心指导
玲老师
2023 11/08 11:53
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