问题已解决
老师,我们前期给别的单位开具了一张普通发票并已挂应收账款,现在对方因开票信息有误需要我单位重新开具发票,时间已经跨年了前后税率也不一样这样我该怎么操作比较合理
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速问速答你好,你要看一下是什么开票信息有误,一般公司名和纳税识别号不错,是可以不开重开的
2023 11/08 11:12
84784973
2023 11/08 11:16
是开户行和地址有变更,跟对方沟通还是要重开,我现在的疑惑是前期我们开具的是免税的发票,现在开具的是1%的发票,如果红冲的话也是冲的前期免税发票,这样的话我申报增值税和所得税会有什么影响啊
张壹老师
2023 11/08 11:30
你好,这种可以不重开的,如果对方要重开的,你这前开的免税发票,现在开不了,你红冲了之前的免税发票,再开一张有税率的点发票,多交一个点的增值税,你的所得税会少交点。
84784973
2023 11/08 11:35
这个红冲的金额会抵减本期的营业收入吧
84784973
2023 11/08 11:36
前期的需要进行差错更正吗
张壹老师
2023 11/08 11:42
你好,红冲的金额抵减本期营业收入,前期不用进行差错更正的
张壹老师
2023 11/08 11:42
你好,红冲的金额抵减本期营业收入,你又开一正确的发票,你实际要抵减的营业收入只有增值税那个金额的。前期不用进行差错更正的
84784973
2023 11/08 11:49
就是重开一个正确的发票就是多了一个增税额的金额的营业收入
张壹老师
2023 11/08 11:51
你好,对的哈,就是多增值税的那个金额,
84784973
2023 11/08 11:52
感谢老师,回答的很清楚,以后还希望找老师问问题
张壹老师
2023 11/08 11:54
你好,不客气,祝你工作愉快
84784973
2023 11/08 11:54
这种情况对申报不会有问题吧?票表比对异常这
张壹老师
2023 11/08 11:58
你好,这个没有问题的,你红冲了,再开一张正确的发票