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老师请问转出未交增值税在借方怎么把平掉
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速问速答你好,这个是过渡科目,可以有余额的。
2023 11/08 14:09
玲老师
2023 11/08 14:17
你好进和销结平就行的 差额是留 抵或者交税
玲老师
2023 11/08 14:27
就是要做这个分录对的,这个就把销项税额和进项税额做平了。
玲老师
2023 11/08 14:27
留底时就是
借未交增值税代转出多交增值税。
玲老师
2023 11/08 14:30
可以的。你就原来有余额的,一次性结转就行。
玲老师
2023 11/08 14:32
你好同学:
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
玲老师
2023 11/08 14:40
这个是过渡科目,可以有余额。
玲老师
2023 11/08 14:42
你好 就是这个分录呀 差额还有一个分录呢 完整的我发你了
84784991
2023 11/08 14:15
期末余额借方有进项和转出未交增值税,贷方有销项,要不要结转平掉
84784991
2023 11/08 14:26
老师这个要做分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 老师是这样吗?那有留抵的怎么做啊
84784991
2023 11/08 14:29
老师能不能给一个完整的分录,这个之前都没结转能不能1-10月份一起结转啊
84784991
2023 11/08 14:31
这个完整分录应该怎么做,本月有留抵的
84784991
2023 11/08 14:39
这里进项大于销项,就是留抵,对吧,就做借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 老师这里的转出多交的增值税最后不是还在贷方,没有平啊
84784991
2023 11/08 14:41
老师我可不可以就直接做一个这个分录结转
借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税