问题已解决
老师你好!有张发票是10月份日期,我把它入账在9月份里面了,这该怎么调整分录?当时进项税放在待认证进项税额,没有抵扣,现在抵扣才发现的!
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9月对应凭证 红冲; 10月按发票入账,如10月抵扣认证了就计入进项税金
2023 11/08 15:38
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2023 11/08 15:39
10月份把9月份的全部红冲,正常在10月份入账,那么10月份的附件用什么?需要把9月份的拿出来吗?
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竹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/08 15:42
不需要拿出, 10重新记账的凭证内标记号 附件在9月对应的凭证号内。
即9月不做处理 红冲,重新记账都在10月完成
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2023 11/08 15:45
好的,谢谢老师解答!
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竹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/08 16:22
不客气的 欢迎继续提问,互相探讨!