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某增值税一般纳税人2019年9月生产销售 A 型空调,出厂不含增值税单价为3000元,具体业务如下: (1)向某商场销售1000台 A 型空调,由于量大给予其10%折扣,在同一张发票上分别注明销售额和折扣额。同时,采取以旧换新方式销售空调100台,收取含税差价共226000元。(2)销售本企业2016年购进的自用生产设备一台,取得含增值税收入79100元。 (3)当月销售空调发出包装物收取押金10000元,另没收逾期未退还的包装物押金5650元。 要求:1.分别计算(1)(2)(3)业务中的增 值税销项税额

84784979| 提问时间:2023 11/08 17:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 稍等一下 给您计算
2023 11/08 17:01
bamboo老师
2023 11/08 17:16
: (1)向某商场销售1000台 A 型空调,由于量大给予其10%折扣,在同一张发票上分别注明销售额和折扣额。同时,采取以旧换新方式销售空调100台,收取含税差价共226000元。 1000*3000*(1-10%)*13%+100*3000*13%=351000+39000=390000
bamboo老师
2023 11/08 17:17
(2)销售本企业2016年购进的自用生产设备一台,取得含增值税收入79100元。 79100/(1+13%)*13%=9100 (3)当月销售空调发出包装物收取押金10000元,另没收逾期未退还的包装物押金5650元。 5650/(1+13%)*13*=650
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