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老师卖茶叶搭赠品,怎么做账?

84785014| 提问时间:2023 11/08 17:08
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借销售费用——业务宣传费 贷库存商品 应交税费
2023 11/08 17:09
84785014
2023 11/08 17:20
他们之前也没有库存商品,一直是借,银行存款,贷主营业务收入。
venus老师
2023 11/08 17:22
那你们买茶叶进来不用做库存商品吗
84785014
2023 11/08 17:29
我才来的,他们之前没有做,是自己的茶山自己做自己卖
venus老师
2023 11/08 19:52
自己的茶山也要有成本呀,人工费呀
84785014
2023 11/08 19:56
这些有的,就是没有库存商品
venus老师
2023 11/08 20:54
那你们结转成本就是 借主营业务成本 贷劳务成本
84785014
2023 11/08 21:04
我是问你赠品分录
venus老师
2023 11/09 08:30
赠品就是这个分录,你不能购买的赠品不做分录吧 借销售费用——业务宣传费 贷库存商品 应交税费
84785014
2023 11/09 08:36
我们没有库存商品,卖产品基本是借银行存款,贷主营业务收入,或者借应收,贷主营业务收入
venus老师
2023 11/09 08:37
那这些赠品是哪里来的,同学
84785014
2023 11/09 09:51
我们自己生产的
venus老师
2023 11/09 09:56
首先送赠品这个不视同销售,你们做收入分录不正确 其次赠品即使是你们生产的,也要有成本呀比如原材料 借销售费用 贷原材料
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