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老师,10月份的时候销售方红冲专票500多万,那11月报增值税的时候应该怎么报呢针对这部份红冲的专票

84785026| 提问时间:2023 11/09 11:05
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,那正数发票减去负数发票之后的金额申报 
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的销项-进项-负数后的金额申报吗
邹老师
2023 11/09 11:44
你好,增值税应纳税额=正数销项税额—负数销项税额—进项税额 
84785026
2023 11/09 11:52
好的,谢谢
邹老师
2023 11/09 11:53
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
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