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每月的收入,必须计提税费?计提税费的分录怎么写?
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速问速答增值税计提
借:应交税费-转出应交增值税
贷:应交税费-未交增值税
增值税缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
借:税金及附加
贷: 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
缴纳时:
借: 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
贷:银行存款
2023 11/09 11:20
84785000
2023 11/09 11:25
销项税抵扣了进项税,不需要缴纳增值税,如何计提税费?
东老师
2023 11/09 11:26
增值税不需要缴纳了,附加税也就没有了,那就不需要计提税费了
84785000
2023 11/09 11:28
当月开票收入,进项税跟销项税抵扣了,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交税费-销项税额 吗?
东老师
2023 11/09 11:30
对收入的做账是这么做的
84785000
2023 11/09 11:55
那进项税跟销项税抵扣,如何做账?
东老师
2023 11/09 11:58
借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
84785000
2023 11/09 12:00
我收到的所有进项发票全部计待认证进项税额,因为公司收入很少,现在要用一部分的待认证进项税额抵扣销项税,如何做账?
东老师
2023 11/09 12:01
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷待认证进项税额,
84785000
2023 11/09 12:05
收入计,借,应收账款 贷,应交税费-应交增值税-销项税额,用待认证的进项税额,抵扣销项税额,不用将销项税额从贷方转出?
东老师
2023 11/09 12:09
上面不是做了吗,销项税额转到借方了