问题已解决
老师,10月收到销售方的红字专票,之前已经抵扣了进项税额,那11月申报增值税时需要将红字发票上的进项税额转出吗,
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速问速答是的,是这个样子的。
2023 11/09 14:39
84785026
2023 11/09 14:41
红字发票不是自动抵减了本月的税额了吗,那还需要在申报表上填进项税转出吗
小宝老师
2023 11/09 14:42
您是收到红字发票如果认证的时候选的抵扣认证可以直接抵减。
84785026
2023 11/09 14:44
那我在认证的时候选择抵扣认证,是不是就不用在填进项税转出这步操作了
小宝老师
2023 11/09 14:47
的是的,是这个样子的。
84785026
2023 11/09 14:50
假如我这个月申报时把红票抵扣认证了,那分录这样写正确吗 借 库存商品 负数 进项税 负数 贷 应付账款 负数
小宝老师
2023 11/09 14:51
对的,对的,可以这么写呀。
84785026
2023 11/09 14:52
收到蓝票我记的是 借 待认证进项税 现在冲红 就应该是 借 待认证进项税 负数
小宝老师
2023 11/09 14:54
对的,对的,按照原分录冲减。