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老师,账上的应交税费应交增值税销项税额小于实际扣的增值税款,我这样做账可以吗:借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费未交增值税,贷应交税费减免税款,然后借应交税费未交增值税,贷银行存款

84785017| 提问时间:2023 11/09 15:21
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是可以这样做的
2023 11/09 15:22
84785017
2023 11/09 15:24
那“贷应交税费减免税款”这部分怎么把它弄平呢
小锁老师
2023 11/09 15:25
转动营业外收入的
84785017
2023 11/09 15:33
当季有红冲过普票的,有负数税额,准备在以后申报增值税时加上这负数税额少交税,但是当季账上的应交税费应交增值税销项税额小于实际扣的款,导致应交税费未交增值税余额为借方,如果把科目“增值税留底税额”做进分录里面,该怎么做账呢
小锁老师
2023 11/09 15:34
为什么要把留底做到未交增值税,他俩不一回事啊
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