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3月支付费用,6月销售方冲红发票退回账款,购买方又重新支付给销售方,如何做账?

84785000| 提问时间:2023 11/09 16:54
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:费用科目 负数   银行存款 正数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       
2023 11/09 16:56
84785000
2023 11/09 17:04
问题1,3月收普票,借:费用科目100 贷:银行存款100    6月,问题2,冲红发票,借:费用发票-100, 贷:银行存款-100  问题3,  收到退款,借:银行存款100,贷:管理费用-100,问题4,重新支付,借:费用科目,贷:银行存款,这样做分录,最后银行存款余额多了100,是哪步错了?
家权老师
2023 11/09 17:07
3月 借:费用科目100 贷:银行存款100     6月,红冲收款 借:费用发票-100, 借:银行存款100   重新支付, 借:费用科目 贷:银行存款,
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