问题已解决
请问我是一般纳税人的劳务派遣公司,选择差额计税,进项专票不可以抵扣,对吗?
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速问速答您好,对的,这个是没错的哈
2023 11/09 20:13
84785035
2023 11/09 20:16
那请问我做账怎么办呢?贷方要不要走应交税费-应交增值税(进项税额)科目呢?
小锁老师
2023 11/09 20:16
要,这个是正常做的
84785035
2023 11/09 20:20
但是做进去了,我的应交税费就平了。
84785035
2023 11/09 20:20
请问为什么要做进去呢?
小锁老师
2023 11/09 20:20
是平了还是没有平?
84785035
2023 11/09 20:25
这样做了可能平不了。
小锁老师
2023 11/09 20:27
因为这个的话,最后相当于要抵扣掉了
84785035
2023 11/09 20:29
你不是说我关键最后是不能抵扣的嘛!
84785035
2023 11/09 20:29
到底怎么做账呢?
84785035
2023 11/09 20:30
借方到底方要不要走应交税费-应交增值税(进项税额)科目呢?
小锁老师
2023 11/09 20:30
他是这样的,差额的话,这个不能抵扣,然后这个进项税,我们做到成本费用里边,这样就没有差异了
84785035
2023 11/09 20:32
所有我就问你,要不要走进项税额,你一下说要一下说不要。准确回答,到底要不要呢?
小锁老师
2023 11/09 20:33
这样做 借 主营业务成本 贷 应交税费 应交增值税进项税额转出,这样做,这样就会平了