问题已解决

11月份采购了一批货物,价税合计650,对方说累计到2000以上才开专票,银行存款支付了650,货也入库了怎么做账啊

84785043| 提问时间:2023 11/09 22:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,先暂估存货,因为要卖出结成本 借:原材料 650 代:银行存款 650 摘要写:支付某公司货款,未开发票暂估入库 以后来发票把分录红冲,再按发票做分录
2023 11/09 22:41
84785043
2023 11/09 23:07
那这样卖出去结转的成本比实际的多,要怎么做呀,台账需要调整吗
廖君老师
2023 11/09 23:09
您好,了解了就是还有一些到仓库了也没有付钱,再暂估嘛 借:原材料     代:应付 以后来发票也是把分录红冲,再按发票做分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~