问题已解决
11月份采购了一批货物,价税合计650,对方说累计到2000以上才开专票,银行存款支付了650,货也入库了怎么做账啊
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速问速答您好,先暂估存货,因为要卖出结成本
借:原材料 650 代:银行存款 650
摘要写:支付某公司货款,未开发票暂估入库
以后来发票把分录红冲,再按发票做分录
2023 11/09 22:41
84785043
2023 11/09 23:07
那这样卖出去结转的成本比实际的多,要怎么做呀,台账需要调整吗
廖君老师
2023 11/09 23:09
您好,了解了就是还有一些到仓库了也没有付钱,再暂估嘛
借:原材料 代:应付
以后来发票也是把分录红冲,再按发票做分录