问题已解决
出口转内销的时候,内销销售额怎么核算?比如不能出口金额是5000,那转内销销售额是5000/1.13吗?还是就是五千?
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速问速答内销的不含税,销售额就是用5000÷1.13。要是含税,销售额就是5000。
2023 11/10 09:55
84784953
2023 11/10 09:56
那这样的话,转内销金额➕出口金额和全部出口金额就有税额上面的出入了
84784953
2023 11/10 09:58
像这样的话,在申报增值税的时候应该怎么填写?
玲老师
2023 11/10 10:00
增值税申报表填写的是不含税,销售额5000÷1.13。
84784953
2023 11/10 10:01
那总收入就对不上了
84784953
2023 11/10 10:02
如果出口金额填写实际出口销售额,转内销的填写不含税金额,这样就不等于总金额了
84784953
2023 11/10 10:02
账务上应该怎么处理呢
玲老师
2023 11/10 10:06
你好,因为出口是免税的。填写实际的总的销售额。
然后再内销的销售额不含税的是这样。
玲老师
2023 11/10 10:06
内销的就是借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
84784953
2023 11/10 10:08
那出口转内销的时候分录应该怎么做
84784953
2023 11/10 10:08
才能让总销售额一致
玲老师
2023 11/10 10:10
出口转内销的我已经给你写分录了看一下。
玲老师
2023 11/10 10:10
这个交税款是按不含税销售额,它和含税的销售额他俩就差这个税款。
84784953
2023 11/10 10:13
问题是您上面的分录不对劲呀
84784953
2023 11/10 10:14
实际出口金额➕转内销不含税金额≠总出口金额,现在我纠结的是这点
玲老师
2023 11/10 10:15
写的是内销的分录内销的需要正常交增值税的,你认为哪儿不对就指出来?
84784953
2023 11/10 10:16
我想问出口转内销的分录,那步怎么让这个税额明了?
84784953
2023 11/10 10:16
内销的分录,我知道怎么做
84784953
2023 11/10 10:18
或者,您辛苦把出口的分录,到转内销后的分录,都列一下,这样连贯下来应该就明白是哪里的问题了
玲老师
2023 11/10 10:18
出口转内销会计分录
出口转内销会计处理:
1.冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税
借:产品销售收入——出口收入
贷:产品销售收入——内销收入
应交税金——应缴增值税(销项税额)
2.红字冲销
借:产品销售成本(红字)
贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)