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老师,请问下,收到的设计费还有技术服务费的发票咋做账啊
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速问速答借:管理费用——服务费
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
这意味着企业需要记账的科目是管理费用和应交税费。同时,管理员工和技术人员对于技术服务类发票的处理也需要非常细心和精确。
如果企业收到的是设计费发票,账务处理方法类似:
借:管理费用——设计费
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2023 11/10 10:07
84785043
2023 11/10 10:10
好的,老师,就是设计和服务得写清楚,是管理费用得哪一块,
朴老师
2023 11/10 10:14
同学你好
管理费用服务费
84785043
2023 11/10 10:15
明白,就是设计费得发票写管理费用设计费,技术服务得发票写技术服务费么
朴老师
2023 11/10 10:24
同学你好
对的
是这样的
84785043
2023 11/10 10:29
好的,像开技术服务费得发票,开具方,这个要核算成本么
朴老师
2023 11/10 10:31
同学你好
对的
这个要核算的
84785043
2023 11/10 10:36
这个核算成本咋核算啊,我看前面得会计记账,开出得技术服务费没核算成本
朴老师
2023 11/10 10:42
同学你好
这个成本一般是人工
84785043
2023 11/10 10:49
啊~~~~~~~好吧,感觉不会搞这个
朴老师
2023 11/10 10:55
这个工资
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
这样