问题已解决
老师,我今年3月份缴纳的税控盘服务费280一直没抵扣,因为一直没交增值税,然后现在10月份要交增值税了,附表四我该怎么填呀,3月份的时候附表四已经填过了,期末余额是280,现在10月份的这个我要怎么填,现在期初余额没办法填,就是0,麻烦老师具体说下
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速问速答根据您提供的信息,税控盘服务费在3月份已经缴纳,当时附表四的期末余额为280。现在10月份需要交增值税,并需要填写附表四。
在10月份填写附表四时,您需要将3月份的期末余额280作为期初余额填写在相应的栏次中。由于现在需要交增值税,您需要在附表四中填写相应的增值税申报表项目,包括本期应缴纳的增值税税额和抵扣的税额等。
具体填写方式可能因不同地区的税法和申报系统而有所不同,建议您参考当地的税法和申报系统要求进行填写。
2023 11/10 10:52
84785008
2023 11/10 10:55
现在期初余额没办法填,上面是黑色字体
朴老师
2023 11/10 10:56
这个期初是系统自动出来的呀
84785008
2023 11/10 11:03
现在是0,不是280要怎么搞
朴老师
2023 11/10 11:04
同学你好
不是本期发生额吗
84785008
2023 11/10 11:08
现在系统跳出来的期初是0然后本期发生额可以填的,那我是本期发生额要填280吗,
朴老师
2023 11/10 11:11
是几月发生的呢
这个要发生的当月填写才可以的
84785008
2023 11/10 11:13
是今年3月份的呀,然后当时已经填写了附表四,只是没有交增值税所以一直没有抵扣,现在10月要交增值税了,所以这个附表四该怎么填
朴老师
2023 11/10 11:18
同学你好
填写本期发生额
84785008
2023 11/10 11:32
减免税申报表是不是也要填,怎么填
朴老师
2023 11/10 11:36
对的
有减免税就要填写免税或者减免的金额