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增值税销售销售和财务报表申报收入不一致,增值税销售多,申报表少,怎么调帐

84784949| 提问时间:2023 11/10 12:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
以后什么原因不一致的?
2023 11/10 12:23
84784949
2023 11/10 13:14
客户销售退回,对方开票给我们,我冲减收入的
郭老师
2023 11/10 13:17
不行,你们开负数发票。
84784949
2023 11/10 13:19
已经发生了,而且是跨年了
郭老师
2023 11/10 13:20
对方给你开发票,你就不能减少收入了 你增加你的库存商品吧 所以你账上需要反结账修改。
84784949
2023 11/10 13:29
确实是我帐务上处理问题,跨年还好修改吗?我现在想调整帐务,怎么调整?还要涉及到所得税,这金额怎么算? 当时分录是:借:主营业务收入61033.45 应交税费-销项税7931.35 贷:应收帐款--x\\\'x68967.8 借:库存商品 -59931.5 贷:主营业务成本-59931.5
郭老师
2023 11/10 13:31
借应收账款,贷以前年度损益调整 应交税费, 借以前年度损益调整,贷库存商品, 然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他里面填写税收金额,然后扣除项目30栏填写税收金额。
84784949
2023 11/10 13:39
对方开票给我们就是想冲减应收帐款的,这样分录一做不是又增加了吗?我上面分录表达可能有点错误是这样的 当时分录是:借:主营业务收入61033.45 应交税费-销项税7931.35 贷:应收帐款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8 借:库存商品 59931.5 贷:主营业务成本59931.5 关键是税收金额我应该怎么算?
郭老师
2023 11/10 13:41
你好,收入的税收金额填写,61033.45, 扣除 成本的税收金额填写59931.5。
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