问题已解决
增值税销售销售和财务报表申报收入不一致,增值税销售多,申报表少,怎么调帐
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答以后什么原因不一致的?
2023 11/10 12:23
84784949
2023 11/10 13:14
客户销售退回,对方开票给我们,我冲减收入的
郭老师
2023 11/10 13:17
不行,你们开负数发票。
84784949
2023 11/10 13:19
已经发生了,而且是跨年了
郭老师
2023 11/10 13:20
对方给你开发票,你就不能减少收入了
你增加你的库存商品吧
所以你账上需要反结账修改。
84784949
2023 11/10 13:29
确实是我帐务上处理问题,跨年还好修改吗?我现在想调整帐务,怎么调整?还要涉及到所得税,这金额怎么算?
当时分录是:借:主营业务收入61033.45
应交税费-销项税7931.35
贷:应收帐款--x\\\'x68967.8
借:库存商品 -59931.5
贷:主营业务成本-59931.5
郭老师
2023 11/10 13:31
借应收账款,贷以前年度损益调整
应交税费,
借以前年度损益调整,贷库存商品,
然后汇算清缴的时候,在纳税调整明细表收入类其他里面填写税收金额,然后扣除项目30栏填写税收金额。
84784949
2023 11/10 13:39
对方开票给我们就是想冲减应收帐款的,这样分录一做不是又增加了吗?我上面分录表达可能有点错误是这样的
当时分录是:借:主营业务收入61033.45
应交税费-销项税7931.35
贷:应收帐款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
借:库存商品 59931.5
贷:主营业务成本59931.5
关键是税收金额我应该怎么算?
郭老师
2023 11/10 13:41
你好,收入的税收金额填写,61033.45,
扣除
成本的税收金额填写59931.5。