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进项税额转出的加计抵减扣除咋填在附表4里

84784947| 提问时间:2023 11/10 15:14
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84784947
金牌答疑老师
职称:会计师
我1-10月份进项5%加计抵减了额是103020.15元,凭证怎么做?
2023 11/10 15:15
玲老师
2023 11/10 15:15
就是按照咱转出的这个比例填写加计扣除那张表。
84784947
2023 11/10 15:16
会计分录凭证 不会做
84784947
2023 11/10 15:16
有点不清楚分录 能请教一下吗?
玲老师
2023 11/10 15:18
会计凭证。借其他收益贷应交税费,未交增值税。 就是做抵扣时相反的分录。
84784947
2023 11/10 15:21
贷方呢?还有我不是光是本月的,是1-10月的在一起  转出比例填写加计扣除金额是103020.15元 是成本增加 相对应的科目是什么
玲老师
2023 11/10 15:22
借方和贷方我都写了,你看一下。
84784947
2023 11/10 15:23
我想请教一下 进项5%加计抵减额 算是其他收益吗?
玲老师
2023 11/10 15:24
是的 是这样 是记这个科目
84784947
2023 11/10 15:26
我可以理解为是 其它收入吗?
玲老师
2023 11/10 15:30
你好 不是 准则 有规定的用这个科目 
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