问题已解决

老师好,咨询下,有一笔分录9月份支出12000元,借应付账款-供应商12000元,贷银行存款12000元,暂估入库借原材料12000元,贷应付账款12000元,现在收到这张发票12000元,这笔分录怎么做呀?

84784980| 提问时间:2023 11/10 15:28
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。
2023 11/10 15:29
84784980
2023 11/10 15:30
10月份收到了发票,这笔分录还和之前一样吗?
郭老师
2023 11/10 15:31
是的,是这么做的。第一个是红冲暂估的,第二个是做发票的。
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