问题已解决
前几个月已经认证抵扣的进项税,这个月税务局让做进项税额转出,并补缴这块增值税,会计分录怎么做?
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速问速答你好!是什么原因要转出
2023 11/10 15:37
84785015
2023 11/10 15:38
分包没有交税,等分包税金交齐了,我们再做进项税额转入
宋生老师
2023 11/10 15:39
你好!你这个借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷应交税费-未交增值税
然后缴纳这个未交增值税
84785015
2023 11/10 15:41
等分包交税后,再做一个相反的会计分录就可以了是吗
宋生老师
2023 11/10 15:42
你好!不是,是将这个待抵扣,转到进项