问题已解决
在建工程已完工达到可使用状态,但施工方未开具全部发票,现按合同价或竣工结算报告的金额先转固定资产 ,会计分录如何做,结转的分录又咋样做?麻烦老师[抱拳][抱拳]
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您好,这个的话,借 在建工程 贷 银行存款 借 固定资产 贷 在建工程
2023 11/10 16:48
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2023 11/10 16:58
谢谢老师,有票的部分我已经做了借
在建工程,贷银行存款,没票的根据结算总价做借在建工程贷银行存款或应付账款,最后按总价结转固定资产这样吗?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/10 16:59
对的,是可以的这个
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2023 11/10 17:00
谢谢老师
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/10 17:02
不客气的,祝您开心的哈