问题已解决

老师这个题怎么算的,会计分录应该如何写?麻烦老师了,谢谢

84785005| 提问时间:2023 11/11 10:07
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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2023 11/11 10:08
84785005
2023 11/11 10:14
完整的呀,整个题目都在这了
小宝老师
2023 11/11 10:19
①5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为120000元,增值税税额为15600元,材料尚未到达,全部款项已用银行存款支付。 借:在途物资                 120000   应交税费——应交增值税(进项税额)     15600 贷:银行存款                 135600 ②10日,收到5日购入的原材料并验收入库,实际成本总额为120000元。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票上注明的运输费用为5000元,增值税税额为450元,运输费用和增值税税额已用转账支票付讫。 借:原材料                  125000 应交税费——应交增值税(进项税额)      450 贷:银行存款                  5450 在途物资                 120000 ③15日,购入不需要安装的生产设备一台,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税税额为3900元,款项尚未支付。 借:固定资产                  30000   应交税费——应交增值税(进项税额)     3900  贷:应付账款                  33900 ④20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200000元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款支付。 借:在途物资                 182000   应交税费——应交增值税(进项税额)     18000 贷:银行存款                 200000 进项税额=购买价款×扣除率=200000×9%=18000(元) ⑤25日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,增值税税额为2600,款项已用银行存款支付。 借:管理费用                  20000   应交税费——应交增值税(进项税额)     2600  贷:银行存款                  22600 ⑥25日,该公司购进一幢办公楼作为固定资产核算,并投入使用。已取得增值税专用发票并经税务机关认证,增值税专用发票上注明的价款为1500000元,增值税税额为135000元,全部款项以银行存款支付。不考虑其他相关因素。 借:固定资产                 1500000   应交税费——应交增值税(进项税额)    135000  贷:银行存款                 1635000
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