问题已解决

老师您好, 1、去年收到专用发票已入账,税局系统未认证也未抵扣,当时分录: 借:管理费用 应交税费—增——待抵扣进项税额 贷:银行存款 在税局系统上一直未认证也未抵扣,这样做分录对吗? 2、今年要把去年未抵扣也未认证的“应交税费—增——待抵扣进项税额”转出,分录怎么写?

84785006| 提问时间:2023 11/12 16:29
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 第一个分录未认证未抵扣的话,分录没问题的 第二个问题,未来实际认证抵扣了再结转到进项税中 借应交税费—增——进项税额 贷应交税费—增——待抵扣进项税额
2023 11/12 16:30
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