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老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税

84784980| 提问时间:2023 11/13 09:18
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一般纳税人按照13%计算申报增值税。
2023 11/13 09:19
84784980
2023 11/13 09:20
我进项抵扣的时候是按3抵扣的呀也要按13申报吗
84784980
2023 11/13 09:21
就是我购入的时候人家给我开的是3%的专票
玲老师
2023 11/13 09:25
你好,现在咱销售。是按13%计算税款申报的。 然后咱申报当期有进项还可以抵扣。
84784980
2023 11/13 09:29
好的,我是4月份销售的,现在税务局要求申报,我是在电子税务局增值税哪里申报吗
玲老师
2023 11/13 09:33
你好 在5月所属期的 增值税申报表里填写申报
84784980
2023 11/13 09:33
老师那就变更一下五月份的增值税申报表吗
玲老师
2023 11/13 09:33
你好 是的 可能更正申报的 
84784980
2023 11/13 09:48
老师我现在这种情况税表咋样填写
玲老师
2023 11/13 09:51
填写,你不含增值税的销售额到增值税表一里面。 对应13税率货物的那一行。
玲老师
2023 11/13 09:51
这个我是指单位销售他自己使用过的这个车辆这样填写。我们单位要不是专门销售二手车的,就是这样填写。
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