问题已解决

你好!公司2022年购买的设备进项税额未抵扣,在今年10月出售了,开具3%普票。进项税额还可以抵扣吗?如果不能抵扣了,又已经在10月抵扣了应该怎么样操作?

84784975| 提问时间:2023 11/13 14:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个不都是已经销售出去了吗?怎么还抵扣了?
2023 11/13 14:26
84784975
2023 11/13 15:26
是的,销售按原价的30%出售,进项也在出售当月进行抵扣
东老师
2023 11/13 15:27
你抵扣的话,那你就不能按照3%来开票了,就这也是13%
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~