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销项4万,进项11万,税额没用完,留底税额6千。交印花税的时候,把进项,➕销项的的都交了。这次销售额4万,交印花税的时候是不是只要交个销项的印花税就可以了?上次把进项的都交了

84784996| 提问时间:2023 11/13 14:54
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
印花税是不是根据销项税+进项税交,而是根据当月的购货金额+销货金额
2023 11/13 14:56
84784996
2023 11/13 15:02
购销合同,印花税,不是销➕进吗
家权老师
2023 11/13 15:04
不是税金相加,是不含税金额相加
84784996
2023 11/13 15:07
我上次抵扣的时候交过了,税金有留底。这次购销合同是不是只交销项就好了?
家权老师
2023 11/13 15:09
印花税跟你的增值税申报没关系
84784996
2023 11/13 15:15
我知道,我上次购销合同申报的时候销➕进项,印花税报过了,税额有留底。那这次购销合同还是按照上次认证过的进➕销项交税吗
家权老师
2023 11/13 15:18
是根据每月购入的货物不含税金额和销售额,不扯上增值税
84784996
2023 11/13 15:20
那以前把弄成销➕进了怎么办
家权老师
2023 11/13 15:23
是今年的只有更正申报了
84784996
2023 11/13 15:24
没有购入货物,有销项,印花税怎么申报
家权老师
2023 11/13 15:28
按销售货物的不含税金额申报
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