问题已解决

老师红冲开票也就是把上个月的收入应收账款增值税都红冲做正确吗

84785016| 提问时间:2023 11/13 16:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的,就是这样了
2023 11/13 16:28
84785016
2023 11/13 16:52
老师红冲收入的不用报印花税吧
宋生老师
2023 11/13 16:55
你好!这个不用报印花税
84785016
2023 11/13 16:57
对应成本票红冲也不用交印花税吧
宋生老师
2023 11/13 16:59
你好!是的,不用的了
84785016
2023 11/13 20:18
老师上个月借这应收账款108贷主营业务收入100应交税费应交增值税8,这个月红冲负数应收账款108贷主营业务收入100应交税费应交增值税8,做正确借应收账款98贷主营业务收入90应交税费应交增值税8,这样吗以这个98应收账款90收入8增值税为准吗
宋生老师
2023 11/13 20:28
您好,是的,以后面这个正确的金额为准
84785016
2023 11/13 20:42
老师这个试算平衡吗勾稽关系对吗
宋生老师
2023 11/13 21:24
您好,资产负债表根据科目余额表来就好了
84785016
2023 11/13 21:36
老师看下对吗谢谢
宋生老师
2023 11/14 08:21
你好!看了下,应该是没问题的了
84785016
2023 11/14 13:08
2老师本月没有收入,只有红冲暂估成本结转成本,然后费用。看下结转损益对吗,取现公转私缴纳上季度企税发放上月工资这些不影响损益吧,只有短信费印花税工资计提缴纳社保汽油费这些影响损益吧老师这样对吗
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~